为规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,加强内部审计监督和风险管理,市城发集团充分发挥内部审计作用,结合企业实际情况,进一步修订《三明城发集团内部审计管理制度》。
此次内部审计管理制度修订,主要是对原有部分内容进行修改,并新增第七章“内部审计整改与成果运用”的五条制度,旨在建立审计整改落实工作制,强化审计整改工作,落实审计成果运用。
《三明城发集团内部审计管理制度(修订版)》的印发,进一步规范集团内部审计工作开展,加强内部控制与监督,改善企业经营管理,保障集团健康有序科学发展。